晋江市
经验:不限
学历:大专
职位描述及要求:
岗位职责:
1、建立内部审计操作规程;
2、规范审计工作底稿编制及归档工作安排;
3、对审计部门组成人员实施有效的业务培训与督导;
4、对年度预算执行情况进行审计;
5、建立并完善集团各公司内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险控制体系;
6、对内部控制制度的健全、有效性进行评价,跟踪并督促内控整改落实工作;
7、对高层管理人员或重要岗位员工实施经济责任审计;
8、对公司签订的重大经济合同及执行情况进行审计;
9、参加大额采购、发包工程等事项的招标、评标小组工作;
10、负责公司工程预算、决算及成本控制执行情况的审计工作;
任职要求:
1、大专及以上学历,会计审计相关专业,会计或审计中级以上职称;
2、五年以上大中型企业内部审计管理工作经验,具备证券资格会计师事务所从事项目经理工作三年以上者条件可适当放宽并优先考虑;
3、熟悉会计、审计、税收业务处理,精通审计流程与执行程序;
4、具备良好的沟通协调及文字表达能力;
5、具备较强的数据分析能力与统筹能力;
6、能够独立承担企业内部审计与日常稽核工作编排并有效督导执行;
7、具有较强的事业心,责任感和团队协作精神,原则性强,热爱审计工作;
8、较强的分析问题和解决问题的能力。