泉州市
经验:不限
学历:大专
工作内容:
1、防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品,监督各个部门资产管理情况,如有违反公司制度的要及时向上级反馈。
2、负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。
3、检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
4、拟订年度稽核计划,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
5、负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告呈核加以追踪,定期作成追踪报告。
6、负责成本管控之稽查。
任职要求:
1、大专以上学历,性别不限;
2、诚实、心细、精明能干、吃苦耐劳;