晋江市
经验:
学历:本科
工作职责:
1、根据主管领导的要求,拟订审计计划;
2、独立或合作完成对公司各部门、下属分公司的各项常规和非常规的审计工作;
3、编写审计工作底稿,完成内部审计报告;
4、执行审计后期跟进及监管改善进度;
5、协助拟订、评价、完善公司内控制度、操作流程,提高内部管理水平和控制有效性;
6、负责内部审计档案管理,协助维护公司的内部审计体系。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历;
2、有两年以上大型企业内外审计或财务工作经验,对企业内部流程控制管理有一定的认识优先;
3、具备扎实的专业知识,熟悉国家财务政策、会计准则、审计、税务法律法规;
4、为人诚信正直、勤奋、责任心强,敢于坚持原则,具备团队协作精神和良好的沟通能力。
(工作时间:单休)