泉州市
经验:
学历:本科
岗位要求:
1、组织制定并落实公司审计实施细则和内部控制评价制度;
2、组织和实施公司重大经营活动、项目、经济合同及其他专项活动的审计及后续整改追踪;
3、组织和实施公司内部控制评价工作;
4、负责与外部审计机构及监管部门的沟通工作。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业;
2、具有2年以上金融(融资)租赁或银行等金融行业审计工作经验;
3、熟悉金融相关法律法规及内部控制制度,掌握与金融机构内部审计相关的专业知识;
4、具备较强的组织实施、协调沟通、文字表达、综合分析及独立的职业判断能力;
5、有银行信贷业务或融资租业务经验的优先;有注册内部审计师资格的优先。