泉州市
经验:
学历:本科
岗位职责:
1、负责组织制定、修改和更新公司的审计管理制度和审计监察流程,并监督审计流程制度的实施;
2、制定公司年度审计计划,组织实施各类审计事项,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、主持审计日常工作,编制审计工作底稿、撰写审计报告,提出审计意见;
4、组织对集团的财务收支计划、投资和费用预算的执行以及经济效益进行审计监察;
5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6、对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
7、领导安排的其他工作。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,要求有五年以上大型企业内、外审计或财务工作经验,担任过大型企业审计项目负责人;
2、熟悉内部审计/稽核流程及方法,熟练会计、审计、税务等方面的法律法规和准则;
4、具有较强的逻辑思维分析、观察沟通能力及报告写作能力;
5、原则性强,能够承受工作压力,性格外向;
6、审计或会计中级以上资格,CPA或CIA优先考虑。