泉州市
经验:
学历:本科
岗位职责
1、建立健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度,负责拟定公司具体审计实施细则;
2、负责对公司关键业务流程、主要经济活动进行专项审计,包括但不限于资金管理、预算管理、工程项目、合同管理、采购管理、销售费用等审计项目;
3、建立对于资产和资金使用的监控机制及其财务监控机制,及时采取预警措施;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作;
5、全面审查企业制度和作业流程的执行情况;
6、完成领导分配的其他任务。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,熟悉公司的内部控制体系;有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、3年以上审计经验,并在公司独立负责过具体审计项目,有制造企业工作经验优先,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、良好的决策能力、计划于执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力;
5、正直良好的职业道德和团队协作精神。