石狮市
经验:
学历:大专
1.次日下班前审核完前一天的采购入库单,并将审核异常情况及时反馈给仓库;
2.根据出纳的付款单据,每天及时在系统中录入(现金或银行存款)付款凭证;
3.根据采购入库单、供应商送货单、费用代垫单、扣款单等在系统中录入记帐凭证;
4.月末打印会计凭证,并将原始单据附在会计凭证后,交财务经理进行审核;
5.根据排款结果,填写《开支单据》进行供应商排款请款;
6.次月10日前结合采购合同与供应商进行往来帐核对,并提交供应商应付帐款汇总表给财务经理;
7.配合财务部的盘点计划对原、辅材料,半成品,产成品进行盘点,并对盘点结果加以整理、汇总;
8.及时跟催、归集、整理、保管好采购合同;
9.配合税务会计跟催进项发票、领导交待的其他事项。